пятница, 20 октября 2017 г.

Приглашаю принять участие в VIP-курсе для главбуха: повышаем профессиональную эффективность



«VIP-курс для главбуха: повышаем профессиональную эффективность»


Формат «VIP-курс» обеспечивает возможность индивидуального обучения,
а практическая направленность  позволит слушателям использовать
полученный материал в реальной работе с максимальной эффективностью.





Участие в программе позволит Вам:
  • систематизировать свои знания и практические навыки по бухгалтерскому и налоговому учету;
  • рассмотреть сложные вопросы налогообложения и арбитражной практики;
  • обсудить проблемы в кругу коллег, обменяться опытом в решении сложных задач;
  • получить индивидуальные консультации профессионалов-практиков;
  • повысить свою профессиональную эффективность;
  • получить сертификат ИПБ о повышении квалификации в объеме 40 часов.

07/11/17 (вторник, 13.00-17.15)
Новое в бухгалтерском учете и отчетности
  • Последние поправки в Закон «О бухгалтерском учете». Границы ответственности за ПУД. Изменения в ПБУ в 2017 г., право на упрощенный учет и отчетность, увеличенные штрафы за нарушения в бухучете. Профстандарт «Бухгалтер»: зона применения и ответственность.
  • Основные изменения, новые подходы и «свежие» рекомендации МФ РФ по формированию годовой и промежуточной отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, новые требования. к публикации и представлению обязательного экземпляра отчетности. Пояснения в составе бухгалтерской отчетности: глубина раскрытия. Достоверность и непротиворечивость бухгалтерской отчетности: почему это важно. Обязательный экземпляр отчетности. Опоздавшие документы и ошибки: как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете.
  • NEW! Ответственность руководителя и главного бухгалтера за достоверное предоставление сведений о финансовом положении организации с учетом практики возмещения убытков по Постановлению Пленума ВАС РФ № 62 от 30.07.2013 г.: обсуждение актуальных кейсов. 
  • Сложные вопросы бухгалтерского учета: признание капитальных и финансовых вложений, запасов, создание оценочных резервов. Отличие оценочных обязательств от оценочных резервов. Судебная практика ВС РФ о статусе «первички» для целей бухгалтерского и налогового учета. Публикации в реестре ЕФР, в том числе об обязательном аудите: порядок, сроки, ответственность.

09/11/17 (четверг, 13.00-17.15)
НДС:  последние изменения и сложные вопросы исчисления
  • Последние изменения гл.21 НК РФ. NEW! Обзор постановления Правительства РФ №981 от 19.08.2017 г.: от изменения формы счета-фактуры к новым правилам работы с книгами покупок, продаж и журналами регистрации счетов-фактур для агентов, экспедиторов, застройщиков. Пояснения по льготам с учетом рисков «светофора» и переходу администрирования с использованием АСК НДС-3: разъяснения ФНС РФ. Комплексный контроль за всеми налогами и денежными потоками, переход к администрированию налогов по группе компаний. Введение дополнительных штрафов (ст.129.1 НК РФ) за непредставление (несвоевременное представление) пояснений. Обзор ошибок при предоставлении пояснений по автотребованиям. Особенности налогового агентирования по IT-услугам в сети Интернет. НДС по бюджетным субсидиям в 2017 году. Необлагаемые поручительства, отражение в декларации.
  • Практика НДС при экспорте с учетом всех последних изменений.
  • Перепредъявление транспортных, иных расходов, суррогатные счета-фактуры и риски. Комментарии чиновников:  особенности вычетов НДС, в т.ч. по подрядным договорам, безвозмездной передаче товаров, услуг, авансов. Правила расчета пресекательных сроков для вычетов НДС: полная схема.

16/11/17 (четверг, 13.00-17.15)
Налог на прибыль: сложные вопросы и рекомендации аудитора
  • NEW! Актуальные изменения по налогу на прибыль в 2017-2018 гг. Новый расчет резерва сомнительных долгов и переноса убытков. Возможность уплаты налогов третьими лицами и взыскания недоимки с взаимозависимых лиц. Нововведения по налогообложению поручительств. Летние изменения в гл.25 НК РФ по расширению перечня затрат по обучению и повышению квалификации.
  • Правила зачета «Платона» в счет уплаты транспортного налога: налоговый учет по налогу на прибыль. Оценим риски и выберем способ учета.
  • Дебиторская и кредиторская задолженность: правила и сроки списания, налоговые последствия. Документирование и признание отдельных расходов: доставка товаров, командировки на служебном и личном транспорте. Билеты в командировке, в т.ч. сервисные услуги в билете – особенности налогообложения и позиции ФНС РФ. Подтверждение расходов на такси и проезд в месте командировки. Выплаты при увольнении: судебные позиции-2017.
  • Контроль за ценами в сделках с взаимозависимыми лицами (вне рамок трансфертного ценообразования), в т.ч. по беспроцентным и процентным займам: последние тенденции и практика ВС РФ. Полная схема. Изменения по тонкой капитализации (ст. 269 НК РФ).
  • Последняя судебная практика по налогообложению при выплате дивидендов нерезидентам. Подтверждение лица, имеющего фактическое право на доходы и применение международных договоров. Представление нового расчета по выплатам нерезидентам, последние тренды его камерального контроля.

21/11/17 (вторник, 13.00-17.15)
Трансфертное ценообразование и взаимозависимость. Налоговые риски
  • Критерии взаимозависимых лиц. Трансфертное ценообразование и зона контроля за ценами по сделкам взаимозависимых лиц. Контролируемые сделки – суммовые и иные критерии. Манипулирование ценами: случаи применения рыночных цен для взаимозависимых лиц с учетом позиции ФНС РФ и МФ РФ. Неконтролируемые, но проверяемые сделки между взаимозависимыми лицами, в том числе займы, ссуды.
  • Контроль цены сделок в целях налогообложения: позиции контролирующих органов и актуальная арбитражная практика.
  • Налоговые риски и налоговые схемы. Необоснованная налоговая выгода: модернизация и практическая реализация доктрины в 2017 году. NEW: изменения в НК РФ Федеральным законом №163-ФЗ от 18.07.2017 г. по необоснованной налоговой выгоде. Как самостоятельно оценить и снизить риски.
  • Наработки по снижению рисков переквалификации: обсудим вместе.
  • Использование компаний, работающих на льготных налоговых режимах (УСН, ПСН, ЕНВД и пр.): связанные с этим налоговые риски и возможности их снижения. Обзор позиций ФНС и Арбитражных судов по дроблению бизнеса.
  • Риски руководителей, учредителей, бенефициаров по налогам. Практика привлечения к субсидиарной ответственности: изменения законодательства в 2017 г. и способы защиты. Дополнительные возможности по взысканию налогов с взаимозависимых юридических и физических лиц: поправки в часть 1 НК РФ. Изменения в порядке исключения компаний из ЕГРЮЛ с 01.09.2017 г. Ответственность за поставщиков: правоприменение и арбитражная практика, рекомендации по проверке контрагентов.
  • NEW! Бомба для главбухов, финдиров, замов, бухгалтеров – вступивший в силу Федеральный закон №266-ФЗ от 29.07.2017 г. Субсидиарная ответственность бухгалтера за искажения в бух. отчетности, ошибки в учете, отсутствие ПУД, др., если это привело к невозможности полного погашения долгов кредиторам. Сверхдлительная «глубина» ответственности и сроки привлечения. Как защититься: обсудим вместе.
  • «Скользкие налоговые дорожки» в группах компаний (получение необоснованной налоговой выгоды, экономически необоснованные расходы, договоры безвозмездного пользования имуществом и пр.): как уберечься от претензий налоговиков.

24/11/17 (пятница, 13.00-17.15)
Договорная работа в компании: функции и компетенции главного бухгалтера
  • Условия правильного оформления договоров. Бухгалтерская экспертиза или что должен проверять главбух в проекте договора. Обсуждение типичных ошибок и их налоговых последствий.
  • Значение заключаемых договоров и их взаимосвязь с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учетеВыбор вида, формы и условий договора. Использование особенностей различных договоров. Существенные условия договоров. Смешанные договоры: особенности учета и налоговые риски. Доверенности, подписи, печати с учетом поправок гражданского и бухгалтерского законодательства.
  • Исполнение договора как момент реализации для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Деловая цель как критерий действительности  сделки. Необоснованная налоговая выгода: исключаем риски. Способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности.
  • Безупречное оформление договора и документов по сделке как гарантия отсутствия необоснованной налоговой выгоды (на примере договора поставки). Минимальный комплект документации по перевозкам, в том числе при заключении договора транспортной экспедиции. Возвраты. Бонусы, скидки, премии: как выбрать оптимальные условия с учетом изменений законодательства 2017г.
  • Использование договоров для целей налогового планирования. Возможность оптимизации налогообложения путем заключения некоторых  видов договоров. Оценка налоговых рисков и арбитражная практика.
  • Договор подряда: существенные условия, поэтапная сдача работ по договору. Оформление передачи давальческих материалов подрядчику и способы возмещения накладных расходов.
  • Договор аренды. Аренда движимого и недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, передача затрат арендодателю: налоговые последствия. Особенности аренды автомобиля. Отличия от правоотношений при выплате компенсации сотруднику за использование автомобиля.

28/11/17 (вторник, 13.00-17.15)
Подготовка к налоговым проверкам и налоговый контроль. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов
  • Оптимизация налогов и контроль налоговых органов: системный подход. «Новые технологии» инспекторов по их выявлению, контроль за «фактическим адресом», внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности данных: последствия для компании и ее контролирующих лиц. Взаимодействие налоговых органов с Росфинмониторингом. Оценка налоговой нагрузки и идентификация клиентов банками: новые требования ЦБ РФ по финансовому контролю и анализ налоговой нагрузки, введенных методическими рекомендациями ЦБ РФ от 21.07.2017 г.
  • Критерии риска выездной налоговой проверки, в том числе по разным категориям налогоплательщиков. «Налоговое объединение» бизнесов в фискальных целях: обзор актуальной арбитражной практики по теме, прецедентные решения 2017 года (определение КС РФ от 04.07.2017 г. №1440-О и обзор ФНС РФ от 11.08.2017 г.).
  • Расширение полномочий налоговых органов: дополнительные основания для углубленных камеральных проверок, выводы о необоснованной налоговой выгоде по итогам проведения «камералки». Изменения по налоговой тайне и раскрытию бенефициаров. От АСК НДС-2 к АСК НДС-3 – стыковки и автотребования, рейтинг на базе СУР. Переход к комплексному администрированию по всем налогам и расходам, денежным потокам. Контроль на уровне группы компаний: к чему готовиться.

30/11/17 (четверг, 13.00-17.15) 
Внутренний контроль в компании: важные аспекты для главного бухгалтера402-ФЗ «О бухгалтерском учете: от системы нормативного регулирования к практическому применению.
  • Рекомендации МФ РФ по организации СВК.
  • 2 уровня системы контроля: от фактов хозяйственной жизни к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности. Особенности для малых  предприятий, участников организованного рынка ЦБ. СВК: создание, документирование, ответственность - советы аудитора.
  • Требования и компоненты СВК. Система органов внутреннего контроля в организации. Выявление рисков на уровне фактов хозяйственной жизни («первичка», договоры, другое) и бизнес-процессов.
  • Обсуждение примеров политики по внутреннему контролю и передовых практик СВК в отношении подготовки финансовой отчетности.
приглашает принять участие в VIP-программе для главбуха:
07 ноября 2017 г. «Новое в бухгалтерском учете и отчетности».
09 ноября 2017 г. «НДС. Последние изменения и сложные вопросы исчисления».
16 ноября 2017 г. «Налог на прибыль: сложные вопросы и рекомендации аудитора».
21 ноября 2017 г.
«Трансфертное ценообразование и взаимозависимость. Налоговые риски».
24 ноября 2017 г. «Договорная работа в компании: функции и компетенции главбуха».
28 ноября 2017 г. «Подготовка к налоговым проверкам и налоговый контроль. Права и обязанности налогоплательщика и налоговых органов».
30 ноября 2017 г.
«Внутренний контроль в компании: важные аспекты для главного бухгалтера».
Стоимость всего курса (7 семинаров) – 36 500 рублей.
Возможно участие в отдельных семинарах курса – 6 800 рублей / 1 семинар.
НДС не предусмотрен.